Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Разработка бизнес-плана йога студии проведена на основе реально существующей йога студии. К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели. Привлекательность открытия йога студии обосновывается положительными тенденциями, наблюдающимися на рынке услуг йога студий. Цели проекта: • привлечение инвестиционных средств для открытия йога студии; • обоснование экономической эффективности открытия йога студии; • разработка поэтапного плана создания и развития йога студии. Описание проекта: • местоположение – г. Санкт-Петербург, спальный район; • близость к станции метрополитена; • близость к транспортным развязкам; • желательно первый этаж; • режим работы 7-дневная рабочая неделя с 9.00 до 22.00; • общая площадь - 250 кв. м., в том числе 2 зала и массажный кабинет; • максимальная вместимость зала для групповых занятий – 25 чел. Средняя стоимость услуг: • Стоимость разового посещения – 450 руб.; • Стоимость абонемента на 8 занятий – 2800 руб.; • Стоимость индивидуального занятия - *** руб.; • Средняя стоимость массажа – 2000 руб. Финансовые показатели проекта: • Объем первоначальных вложений - *** тыс. руб. • Чистый доход (NCF) – 72,5 млн. руб. • Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн. руб. • Индекс доходности PI > 1, • Простой срок окупаемости (PB) – 3 года, • Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** года
СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1.ОПИСАНИК ПРОЕКТА 1.1.Концепция йога студии 1.2.Характеристики йога студии 1.3.Спектр услуг йога студии 1.4.Описание стилей йоги 2.АНАЛИЗ РЫНКА 2.1.Описание рынка спортивно-оздоровительных услуг 2.2.Основные тенденции рынка услуг йога студий 2.3.Анализ спроса на услуги йоги в Петербурге 2.4.Анализ предложения услуг йоги в Петербурге 2.5.Анализ цен йога студий Петербурга 2.6.Сегменты йога студий Санкт-Петербурга 2.7.Анализ потребителей йога студий 3.МАРКЕТИНГ 3.1. Ценовая политика 3.2. Реклама и продвижение 4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. Кадровая политика 4.2. Помещение и оборудование 4.3. Объемы предоставляемых услуг 5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. План доходов 5.2. План расходов 5.3. Прибыль йога студии 5.4. Система налогообложения 6.АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 6.1. Чистый доход (NCF) 6.2. Чистый дисконтированный доход (NPV) 6.3. Индекс доходности (PI) 6.4. Срок окупаемости (PB) Приложение 1. Перечень йога студий по районам Петербурга Приложение 2. Количество йога студий, в которых практикуется каждый стиль йоги Приложение 3. Доходы йога студии по месяцам Приложение 4. Динамика доходов йога студии по годам Приложение 5. Динамика расходов йога студии по месяцам Приложение 6. Динамика расходов йога студии по годам 81 Приложение 7. Динамика прибыли Приложение 8. Динамика чистого дохода Приложение 9. Чистый дисконтированный доход Приложение 9. Индекс доходности
Таблица 2.1. Сетевые йога студии с количеством клубов Таблица 2.2. Наиболее распространенные стили йоги, практикуемые в йога студиях Петербурга, 2012 г. Таблица 3.1. Средние цена на абонементы йога студий Петербурга, 2012 г., руб. Таблица 3.2. Цены на абонементы новой йога студии в первые два года после открытия, руб. Таблица 3.3. Динамика цен на абонементы новой йога студии на период 10 лет, руб. Таблица 3.4. Динамика цен (округленных) на абонементы новой йога студии на период 10 лет, руб. Таблица 3.5. Динамика цен на дополнительные услуги новой йога студии на период 10 лет Таблица 3.6. Расходы на рекламу при открытии йога студии, руб. Таблица 3.7. Расходы на рекламу в первый год после открытия йога студии, руб. Таблица 3.8. Операционные годовые расходы на рекламу на период 10 лет, руб. Таблица 4.1. Персонал йога студии Таблица 4.2. График работы персонала йога студии Таблица 4.3. Заработные платы персонала йога студии на момент открытия йога студии, руб. Таблица 4.4. Динамика роста заработных плат сотрудников йога студии на период 10 лет, руб. Таблица 4.5. Характеристики помещения для йога студии Таблица 4.6. Оборудования для йога студии Таблица 4.7. Показатели загрузки йога студии Таблица 4.8. Ежемесячное количество посещений йога студии с учетом сезонных коэффициентов загрузки Таблица 5.1. Доходы йога студии по месяцам, руб. Таблица 5.2. Доходы йога студии по годам на период 10 лет, руб. Таблица 5.3. Капитальные расходы при открытии йога студии, руб. Таблица 5.4. Расходы йога студии по месяцам, руб. Таблица 5.5. Расходы йога студии по годам на период 10 лет, руб. Таблица 5.6. Прибыль по годам на период 10 лет, руб. Таблица 6.1. Срок окупаемости Таблица 6.2. Дисконтированный срок окупаемости
Приложения (графики, диаграммы, схемы) Рис. 2.1. Сезонная загрузка йога студий, % Рис. 2.2. Долевое соотношение сетевых и одиночных йога студий, 2012 г., % Рис. 2.3. Количество йога студий по районам Петербурга, 2012 г., шт. Рис. 2.4. Долевое распределение предложения йога студий по районам в количественном выражении, 2012 г., % Рис. 2.5. Количество жителей района на 1 йога студию, расположенную в данном районе Рис. 2.6. Количество йога центров вблизи разных станций метро Петербурга, 2012 г., шт. Рис. 2.7. Долевое распределение предложение йога студий по стилям йоги, 2012 г., % Рис. 2. 8. Средняя стоимость разовых занятий йогой по районам Петербурга, 2012 г., рублей Рис. 2.9. Отклонение цен на разовое занятие йогой по районам Петербурга от средней цены на разовое занятие по городу, 2012 г., рубли Рис. 2.10. Средняя стоимость абонементов на 8 занятий йогой по районам Петербурга, 2012 г., рублей Рис. 2.11. Средняя стоимость абонементов на полгода (около 50 занятий йогой) по районам Петербурга, 2012 г., рублей Рис. 2.12. Долевое распределение опрошенных респондентов по стилям йоги, которую они практикуют, 2012 г., % Рис. 2.13. Долевое распределение респондентов по количеству посещений классов йоги в неделю, 2012 г., % Рис. 2.14. Долевое распределение опрошенных респондентов по количеству лет, которое они посвятили занятиям йогой, 2012 г., % Рис. 2.15. Долевое распределение опрошенных респондентов по возрастным группам, 2012 г., % Рис. 2.16. Причин, которые побуждают людей заниматься йогой, в долевом соотношении, 2012 г., % Рис. 2.17. Критерии, которые важны при выборе йога студии, в долевом соотношении, 2012 г., % Рис. 2.18. Удовлетворенность респондентов йога студиями, в которых они занимаются, 2012 г., % Рис. 2.19. Причин, по которым посетители готовы сменить йога студию, в долевом соотношении, 2012 г., % Рис. 2.20. Опции, которых не хватает некоторым йога студиям, чтобы их клиенты были полностью удовлетворены, в долевом соотношении, % Рис. 2.21. Дополнительные услуги, которые пользуются спросом у посетителей йога студий, в долевом соотношении, 2012 г., % Рис. 3.1. Динамика средней стоимости разового посещения йога студии, на период 10 лет, руб. Рис. 5.1. Долевое распределение доходов йога студии по статьям доходов, % Рис. 5.2. Доходы йога студии по кварталам, руб. Рис. 5.3. Динамика доходов йога студии на период 10 лет, тыс. руб. Рис. 5.4. Динамика доходов йога студии от продажи абонементов и от оказания дополнительных услуг на период 10 лет, тыс. руб. Рис. 5.5. Долевое распределение расходов йога студии по статьям расходов, % Рис. 5.6. Динамика расходов и выручки по годам на период 10 лет, руб. Рис. 5.7. Динамика прибыли по годам на период 10 лет, руб.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Общее описание проекта
2.2. Особенности организации проекта
2.2.1. Ассортимент услуг ТРЦ
2.2.2. Бизнес-модель ТРЦ
2.3. Необходимое оборудование и инженерные системы
2.4. Требования к помещениям
2.5. Строительные особенности ТРЦ
2.7. Прочие технологические вопросы
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Состояние рынка ТРЦ в МО
3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка МО
3.3. Ценовая политика ТРЦ в регионе
3.4. Конкурентный анализ в г. Можайске и в регионе
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. Организационная структура компании
4.2. Количественный и качественный состав подразделений
4.3. Требования к квалификации сотрудников
4.4. Затраты на оплату труда, социальное обеспечение, стимулирование труда руководящего состава.
4.5. Календарный план проекта
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Исходные данные
5.1.1. Налоговое окружение
5.1.2. Номенклатура и цены
5.1.3. План продаж
5.1.4. Прямые издержки
5.1.5. Постоянные издержки
5.1.6. Капитальные затраты
5.2. Расчет выручки по каждому направлению
5.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
5.4. Инвестиционные издержки
5.5. Источники, формы и условия финансирования
5.6. Прогноз прибылей и убытков
5.7. Прогноз движения денежных средств
5.7. Оценка экономической эффективности проекта
5.7.1. Эффективн…
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2 СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1 Описание проекта и услуг 2.2 Особенности организации проекта 2.3 Информация об участниках проекта 2.4 Месторасположение проекта 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Обзор рынка турецких бань хамам в г. Махачкала 3.2 Основные тенденции и прогноз развития рынка 3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей. 3.4 Ценообразование на рынке детской одежды 3.5 Обзор потенциальных конкурентов в городе 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 Описание помещения 4.2 Стоимость аренды и ремонта помещения 4.3 Описание необходимого оборудования для организации бани хамам 4.4 План по персоналу 4.5 Источники, формы и условия финансирования 4.6 План-график работ по проекту 4.7 План продаж 5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1 Исходные данные и допущения 5.2 Услуги и цены 5.3 Инвестиционные издержки 5.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 5.5 Налоговые отчисления 5.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 5.7 Расчет выручки 5.8 Прогноз прибылей и убытков 5.9 Прогноз движения денежных средств 5.10 Анализ эффективности проекта 5.10.1 Показатели эффективности проекта 5.10.2 Методика оценки эффективности проекта 5.10.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 5.10.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 5.10.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 5.10.6 Срок окупаемости (PBP) …
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕСА 2.1 Общие сведения о фитнесе 2.2 Фитнес-клубы в Российской Федерации 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1 Маркетинговая стратегия
3.2 Бизнес-модель предприятия 3.3 Ассортиментная и ценовая политика 3.4 Реклама и продвижение
3.5 SWOT – анализ проекта 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 4.2 Организационная структура и штатное расписание 4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1 Основные характеристики фитнес-клуба 5.2 Общее описание фитнес-клуба
5.3 Описание обстановки и отделки 5.4 Расчет стоимости основных фондов 5.5 Расчет стоимости прямых затрат 6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1 Основные допущения финансового плана 6.2 Финансирование проекта 6.3 Анализ продаж 6.4 Анализ структуры прямых затрат
6.5 Анализ структуры общих и административных затрат 6.6 Анализ структуры налоговых платежей 6.7 Анализ обслуживания кредита 6.8 Анализ структуры полной себестоимости 6.9 Финансовые результаты проекта 6.10 Отчет о движении денежных средств
6.11 Динамика оборотного капитала 6.12 Расчет ставки дисконтирования 6.13 Показатели инвестиционной эффективности
6.14 Анализ безубыточности 6.15 Анализ чувствительности
6.16 Выводы о целесообразности реализации проект…
Цель исследования: Составление типового бизнес-плана открытия детского досугового центра в Санкт-Петербурге. Концепция проекта Предполагается, что в данном проекте будет организован Центр времяпрепровождения детей на первом этаже многоэтажного дома в квартире площадью 100 кв. м. Услуги, предлагаемые Центром времяпрепровождения детей: группы неполного дня до 4-х часов (для детей 3-4 и 5-7 лет), без питания, уход, присмотр, прогулки, творческие развивающие игры и занятия (рисование, лепка, музыка, бассейн и т. д.). Так как данный бизнес-план является типовым, то он предполагает доработку под каждый конкретный проект. В связи с этим многие разделы документа состоят из следующих логических частей: Общая информация о каждом этапе реализации проекта. Пример расчетов основных затрат на проект типового детского центра. Рекомендации по адаптации расчетов для конкретного проекта (что следует учитывать и как производить расчеты).
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор родильных домов 3.2. Анализ потребителей. 3.3. Обзор потенциальных конкурентов 3.4. Услуги и цены
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 4.1. Описание зданий и помещений 4.2. Описание технологического процесса 4.3. Описание оборудования 4.4. Прочие технологические вопросы
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. План по персоналу 5.2. Источники, формы и условия финансирования
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. План продаж 6.8. Расчет выручки 6.9. Прогноз прибылей и убытков 6.10. Прогноз движения денежных средств 6.11. Анализ эффективности проекта 6.11.1. Показатели эффективности проекта 6.11.2. Методика оценки эффективности проекта 6.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)<…