Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Бизнес-план представляет собой проект создания «Интернет-магазина женской одежды», специализирующегося на продаже качественной женской одежды и стоковой одежды из Европы.
Проект является типовым и может быть использован для реализации в любом регионе РФ.
Преимущества проекта:
- В проекте рассматривается детальный анализ развития интернет-аудитории: сегмент покупки одежды через интернет демонстрирует высокие темпы развития.
- Отсутствие на рынке Интернет-торговли магазинов качественной одежды и стоковой одежды, которые удовлетворяли бы запросам покупателей.
- В проекте детально рассчитан рекламный бюджет продвижения проекта.
- Проект показывает различные варианты работы как с покупателями, так и с поставщиками, что позволит выбрать реализатору проекта именно те условия, которые подходят ему.
- Проект предполагает постепенное углубление и расширения ассортимента, как внутри товарной группы, так и за счет других товарных групп.
Ключевые характеристики проекта:
Аренда помещения - 30 кв.м.
Численность персонала – 9 человек
Количество посещений сайта в месяц /к началу 4 года реализации проекта/ - 79 тыс.
Окупаемость проекта – 20 месяцев
NPV = 5 719 719
PI = 3,88
Бюджет проекта:
Годовой бюджет SEO-оптимизации по обозначенным направлениям с привлечением сторонней организации составляет ….тыс.руб.
ФОТ составляет …. тыс.руб. в мес.
Период окупаемости проекта…мес.
Доходы проекта:
Уровень торговой наценки …%
Сумма среднего торгового чека (СрЧ) … руб.
Период выхода на базовый уровень ТО … мес.
Необходимая потребность в финансировании составляет … руб., привлечение заемного капитала в структуре инвестиционных затрат составляет 23,6%.
Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:
- Структуру собственных и привлеченных инвестиций
- Размер привлеченных инвестиций
- Стоимость арендной платы
- Затраты ФОТ
- Затраты на создание сайта
- Налогообложение
- и другие…
Финансовая модель осуществляет автоматический расчет прибыльности, рентабельности, чистого денежного потока, суммы выплат по кредиту, суммы процентов по кредиту.
В бизнес-плане использованы материалы:
- открытых источников,
- исследований рынка,
- порталов интернет-статистики,
- статьи экспертов отрасли,
- данные официальной статистики,
- отраслевых интернет-форумов,
- экспертные оценки участников отрасли.
II. АНАЛИЗ РЫНКА ИНТЕРНЕТ- ТОРГОВЛИ (E-COMMERCE) В РОССИИ
2.1. Анализ динамики развития российского сегмента Интернет.
2.2. Структура интернет-аудитории.
2.3. Состояние и динамика рынка интернет-рекламы
2.4. Состояние и перспективы развития сегмента электронной торговли
в России.
2.5. Анализ конкурентной среды.
III. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Описание бизнеса.
3.2. Реклама и продвижение интернет-магазина
IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. Этапы реализации проекта
4.2. Организационная структура
V. РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ
VI. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Базовые показатели финансового плана
5.2. Анализ прибыли и денежных потоков, анализ безубыточности
5.3. Расчет финансово-экономических показателей
Рис.2.1.1. Темп роста числа пользователей интернет (200-2010 гг.)
Рис.2.1.2. Количество пользователей интернет в Европейских странах
Рис.2.1.3 Уровень проникновения интернета (число интернет - пользователей к общему числу населения в %)
Рис.2.1.4 . Рыночные доли Тор-5 операторов ШПД в России в сегменте частных пользователей
Рис.2.1.5. Уровень проникновения интернета в городах России (%)
Рис.2.2.1. Возрастная структура интернет – сообщества
Рис.2.2.2. Платежеспособная аудитория Интернета
Рис. 2.3.1. Рекламный бюджет России (млрд руб. и в % к предыдущему году)
Рис. 2.3.2. Доля СМИ в рекламных бюджетах.
Рис. 2.3.3. Доля электронных и неэлектронных СМИ в рекламных бюджетах РФ, 2002-2010 гг.
Рис.2.3.4. Количество рекламодателей в российских СМИ в 2008-2010 гг. по сегментам
Рис.2.3.5. Темпы роста мировой интернет-рекламы
Рис.2.4.1. Структура рынка интернет-торговли в 2011 году.
Рис. 2.4.2. Динамика товарных категорий в 2011 году.
Рис. 2.4.3. Динамика средней стоимости интернет-покупки в 2011 году.
Рис.2.5.1. Сайт компании OZON.ru
Рис.2.5.2. Сайт компании OTTO.ru
Рис.2.5.2. Сайт компании utkonoc.ru
Рис.3.1.1. Схема взаимодействия интернет-магазина с контрагентами.
Рис. 3.1.2. Структура расчетов в интернет-магазинах в сентябре 2011 г.
Рис. 3.1.3. Возможные способы оплаты товара в интернет-магазине.
Рис. 3.1.4. Зависимость способа оплаты от способа доставки
Рис. 3.1.5. Факторы, положительно влияющие на покупку товара или услуги в интернете
Рис. 3.1.6. Факторы, отрицательно влияющие на покупку товара или услуги в интернете
Рис.3.2.1. Средний удельный вес посещений по общему трафику для репутационного сайта
Рис. 4.1.1. Этапы реализации проекта.
Рис. 4.2.1. Оргструктура интернет-магазина.
Рис. 5.1. Алгоритм расчета минимальной величины затрат на продвижение сайта
Рис.5.2. Структура инвестиционных затрат
Рис.7.1. Количественная оценка сильных сторон
Рис.7.2. Количественная оценка слабых сторон
Рис.7.3. Количественная оценка угроз
Рис.7.4. Количественная оценка возможностей
Перечень таблиц:
Табл.2.1. Динамика увеличения пользователей интернет 4 кв. 2010г-4кв. 2011г.
Табл.2.2. Краткая характеристка принципов работы мега-маркета OZON.RU
Табл.2.3. Сравнительная характеристика сайтов интернет-магазинов - лидеров электронной торговли
Табл.3.1. Виды и способы доставки товара покупателю
Табл.3.2. Типы рекламных компаний в интернете
Табл.3.3. Анализ ключевых запросов для продвижения проекта
Табл.3.4. Расчет бюджета контекстной рекламы
Табл.3.5. Расчет величины маркетингового бюджета
Табл.4.1. Календарный план первого года реализации проекта интернет-магазина
Табл.4.2. Штатное расписание
Табл.5.1. Общий объем инвестиционных затрат по проекту
Табл.5.2. Расчет минимальной величины затрат на продвижение сайта на начальном этапе
Табл.5.3. Расчет минимального авансового платежа поставщикам
Табл.5.4. Расчет затрат на выплату ЗП сотрудникам и страховых платежей на начальном этапе реализации проекта
Табл.5.5. Источники финансирования и общая стоимость инвестиционного проекта
Табл.6.1. Базовые параметры проекта
Табл.6.2. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по проекту (руб.)
Табл.6.3. Расчет NPV на 1-3 годы реализации проекта
Табл.7.1. Количественная оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз внешнего окружения
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемой к продаже продукции (детская обувь) 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 2.5. Необходимое оборудование
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка оптовой продажи детской обуви в г. Москва 3.2. Основные тенденции и перспективы развития рынка 3.3. Анализ рынка сбыта. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Источники, формы и условия финансирования 4.3. План-график работ по проекту
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. Исходные данные и допущения 5.2. Номенклатура и цены 5.3. Инвестиционные издержки 5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 5.5. Налоговые отчисления 5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 5.7. План продаж 5.8. Расчет выручки 5.9. Прогноз прибылей и убытков 5.10. Прогноз движения денежных средств 5.11. Прогнозный баланс 5.12. Анализ эффективности проекта 5.12.1. Показатели эффективности проекта 5.12.2. Методика оценки э…
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта и ассортимента продукции и услуг
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Необходимое производственное оборудование
2.4. Требования к помещению. Инженерные сети
2.5. Вспомогательное оборудование. Инструмент
2.6. Сырье, материалы, комплектующие
2.7. Прочие технологические вопросы
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Состояние рынка производства мыла
3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка
3.3. Цены на продукцию
4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
4.1. Исходные данные
4.1.1. Налоговое окружение
4.1.2. Номенклатура и цены
4.1.3. План продаж
4.1.4. Прямые издержки
4.1.5. Постоянные издержки
4.1.6. Численность персонала и заработная плата
4.1.7. Капитальные затраты
4.2. Расчет выручки
4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
4.4. Инвестиционные издержки
4.5. Источники, формы и условия финансирования
4.6. Прогноз прибылей и убытков
4.7. Прогноз движения денежных средств
4.7. Оценка экономической эффективности проекта
4.7.1. Эффективность инвестиций
4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта
5. АНАЛИЗ РИСКОВ
5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков
ПРИЛОЖЕНИЯ
«АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НОВОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ 2015 ГОД»
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта и ассортимента
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Необходимое оборудование
2.4. Прочие технологические вопросы
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Состояние рынка зоо товаров
3.2. Основные производители и оптовые поставщики зоотоваров
3.3. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка
3.4. Ценообразование на рынке
4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
4.1. Исходные данные
4.1.1. Налоговое окружение
4.1.2. Номенклатура и цены. Средний чек.
4.1.3. План продаж
4.1.4. Прямые издержки
4.1.5. Постоянные издержки
4.1.6. Численность персонала и заработная плата
4.1.7. Капитальные затраты
4.2. Расчет выручки
4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
4.4. Инвестиционные издержки
4.5. Источники, формы и условия финансирования
4.6. Прогноз прибылей и убытков
4.7. Прогноз движения денежных средств
4.7. Оценка экономической эффективности проекта
4.7.1. Эффективность инвестиций
4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта
5. АНАЛИЗ РИСКОВ
5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков
ПРИЛОЖЕНИЯ