Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА Бизнес-план разработан с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для открытия парикмахерской.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА Создание парикмахерской, ориентированной на представителей «нижнего сегмента среднего класса», пользующихся следующим видом услуг: • парикмахерские услуги (женский и мужской зал); • маникюр и педикюр (стандартный уход; наращивание ногтей). Помимо вышеуказанных услуг планируется организация продажи профессиональных средств для ухода за волосами.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА В готовом бизнес-плане магазина одежды предполагается финансирование за счет собственных и кредитных средств. Экономическая эффективность проекта: - Рентабельность проекта – **% - Дисконтированный срок окупаемости – ** месяцев - Простой срок окупаемости – ** месяца - Чистый дисконтированный доход – ** млн. руб.
ВИД ГОТОВОГО ОТЧЕТА - Текстовая часть (в формате Word). - Финансовая модель (в формате Excel)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - Заказной бизнес-план.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЧЕТА Готовый бизнес-план может быть использован в любом регионе РФ, а также в других странах. Финансовая модель полностью автоматизирована. Вам останется только подставить свои данные.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА Ежегодно в Москве открывается до 800 новых салонов красоты и парикмахерских и примерно столько же закрывается. Основной причиной их закрытия называют отсутствие продуманной маркетинговой политики, а также проблемы, связанные с привлечением и удержанием квалифицированных кадров. По оценкам специалистов салонного бизнеса, бурный рост числа салонов красоты и парикмахерских продлится еще 3-4 года, после чего в индустрии красоты начнется укрупнение игроков, создание больших сетей, в том числе франчайзинговых, усилиться стандартизация технологических процессов, после чего выгодно инвестировать в этот бизнес станет гораздо сложнее. Основную долю при формировании цены на различные услуги парикмахерских эконом-класса составляет заработная плата персонала (34%) и аренда (17,6%). Салоны эконом-класса, в состав которых также входят парикмахерские с небольшим набором дополнительных услуг, составляют 30%. Наибольшее значение для потребителей услуг салонов красоты/парикмахерских имеет вежливый персонал (77,2%), чуть меньшее - доступные цены (71,7%).
Методы сбора информации: кабинетное исследование; в качестве дополнения при написании бизнес – плана были использованы результаты количественного исследования салонов красоты г. Москвы.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4 2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 8 2.1. Местонахождение объекта 8
2.2. Описание предлагаемых услуг 8
2.3. Технология выполнения оказываемых услуг 11
2.4. Характеристика используемого оборудования 15
2.5. Экологические вопросы производства 15
3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАРИКМАХЕРСКИХ 19 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБСЛУЖИВАНИЯ 23
4.1. Рынок сырья, материала и комплектующих 23
4.2. Конкуренция на рынке обслуживания 23
4.3. Потенциальная емкость рынка сбыта 23
4.4. Маркетинговая стратегия проекта 23
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 51
5.1. Организационно-правовая форма осуществления проекта 51
6.2. Основные партнеры 51
6.3. График реализации проекта 52
6.4. Правовые вопросы осуществления проекта 6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 53
6.1 Условия и допущения, принятые для расчета 53
6.2. Исходные данные 53
6.2.1. Налоговое окружение 6.2.2. Номенклатура и цены продукции 6.2.3. План обслуживания 6.2.4. Персонал 6.2.5. Текущие затраты 6.2.6. Оборудование 6.2.7. Нормы оборота текущих активов и пассивов 6.3. Себестоимость оказываемых услуг 54
ТАБЛИЦЫ Таблица 1. Перечень аксессуаров для окрашивания волос Таблица 2. Перечень аксессуаров для завивки волос Таблица 3. Перечень аксессуаров для стрижки и расчесывания Таблица 4. Перечень инструментов и инвентаря Таблица 5. Краткая характеристика конкурентов Таблица 6. Рейтинговая оценка конкурентов Таблица 7. Структура парикмахерских услуг Таблица 8. Структура маникюрных услуг Таблица 9. Структура услуг педикюра Таблица 10. Календарный план реализации проекта Таблица 11. Налоговое окружение проекта Таблица 12. Номенклатура средних цен на парикмахерские услуги Таблица 13. Номенклатура средних цен на услуги маникюра Таблица 13. Номенклатура цен на услуги педикюра Таблица 13. Расчет проектной мощности Таблица 14. Численность персонала и заработная плата (без единого социального налога) Таблица 15. Исчисление материальных и накладных расходов Таблица 16. Затраты на приобретение оборудования Таблица 17. Нормы оборота текущих активов и пассивов Таблица 18. Среднемесячные расходы по проекту Таблица 19. Калькуляция себестоимости обслуживания 1 клиента парикмахерского зала Таблица 20. Калькуляция себестоимости обслуживания 1 клиента маникюрного зала Таблица 21.Калькуляция себестоимости обслуживания 1 клиента педикюрного зала Таблица 22. Формирование выручки от реализации Таблица 23. Потребность в оборотном капитале на 2010 год Таблица 24. Инвестиционные издержки проекта Таблица 25. Расчет прибылей и убытков за 1 квартал 2010 года (помесячно) Таблица 26. Расчет прибылей и убытков за 2010 год (поквартально) Таблица 27. Расчет прибылей и убытков за 2011 год (поквартально) Таблица 28. Налоговая нагрузка проекта за 2010 год Таблица 29. Налоговая нагрузка проекта за 2011 год Таблица 30. Расчет денежного потока по проекту за 2010 год Таблица 31. Расчет денежного потока по проекту за 2011 год Таблица 32. Структура источников финансирования проекта Таблица 33. Оценка экономической эффективности проекта Таблица 34.Анализ чувствительности NPV на изменение основных параметров проекта Таблица 36. Факторы микросреды, влияющие на сбыт Таблица 37. Факторы макросреды, влияющие на сбыт
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемой к продаже продукции (детская обувь) 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 2.5. Необходимое оборудование
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка оптовой продажи детской обуви в г. Москва 3.2. Основные тенденции и перспективы развития рынка 3.3. Анализ рынка сбыта. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Источники, формы и условия финансирования 4.3. План-график работ по проекту
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. Исходные данные и допущения 5.2. Номенклатура и цены 5.3. Инвестиционные издержки 5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 5.5. Налоговые отчисления 5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 5.7. План продаж 5.8. Расчет выручки 5.9. Прогноз прибылей и убытков 5.10. Прогноз движения денежных средств 5.11. Прогнозный баланс 5.12. Анализ эффективности проекта 5.12.1. Показатели эффективности проекта 5.12.2. Методика оценки э…
АННОТАЦИЯ Цель БП: открытие магазина игрушек в региональном центре. К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel). Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 1. Описание рассматриваемого рынка 2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса 3. План сбыта 4. Производственная часть 5. Организационная структура предприятия 6. Финансовый план Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel). СУТЬ ПРОЕКТА Открытие магазина игрушек в региональном центре с площадью 300 кв.м., с широким ассортиментом игрушек, ориентирующийся га средний ценовой сегмент. Время работы в день - 12 часов. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА Краткосрочные цели проекта: выход на рынок торговли детскими игрушками города и региона, создание положительного имиджа магазина, получение прибыли. Долгосрочные цели проекта: максимизация товарооборота, расширение номенклатуры товаров и услуг, создание сети магазинов. РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА Расчетный срок проекта – 2 года. РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4Р) ПРОДУКЦИИ Продукт - Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за клиента, на первом этапе ставка будет сделана на качество и…
1. Резюме проекта
2. Описание проекта и компании
3. Описание продукции или услуг
3.1. Физическое описание продукции и услуг
3.2. Назначение и область применения
3.3. Основные характеристики
3.5. Конкурентоспособность
4. Маркетинговый план1
4.1. Описание и анализ отрасли
4.2. Описание и анализ потребителей
4.3. Описание и анализ конкурентов
4.4. Перспективы развития рынка
4.5. Определение объема сбыта
4.6. Цена продажи
4.7. Стратегия продвижения на рынок
5. Производственный план
5.1. Технология производства
5.2. Местоположение
5.3. Производственные площади
5.6. Оборудование для производства
5.7. Сырье, материалы, комплектующие
5.8. Кадровое обеспечение
6. Организационный план
6.1. Организационная структура компании
6.2. Затраты на оплату труда, социальное обеспечение, стимулирование труда руководящего состава.
7. Финансовый план
7.1. Общее описание
7.2. Внешнее окружение
7.3. Календарный план работ
7.4. Затраты инвестиционной стадии проекта
7.5. Затраты эксплуатационного периода
7.6. Расчет выручки
7.7. Финансирование проекта
7.8. Отчет о прибылях и убытках
7.9. Отчет о движении денежных средств
7.10. Показатели эффективности проекта
8. Оценка рисков
8.1. Описание возможных рисков проекта, их характеристика.
8.2. Анализ чувствительности проекта
Приложения
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Необходимое оборудование
2.4. Прочие технологические вопросы
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Состояние рынка
3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка
3.3. Ценообразование на рынке
4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
4.1. Исходные данные
4.1.1. Налоговое окружение
4.1.2. Номенклатура и цены.
4.1.3. План продаж
4.1.4. Прямые издержки
4.1.5. Постоянные издержки
4.1.6. Численность персонала и заработная плата
4.1.7. Капитальные затраты
4.2. Расчет выручки
4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
4.4. Инвестиционные издержки
4.5. Источники, формы и условия финансирования
4.6. Прогноз прибылей и убытков
4.7. Прогноз движения денежных средств
4.7. Оценка экономической эффективности проекта
4.7.1. Эффективность инвестиций
4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта
5. АНАЛИЗ РИСКОВ
5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ОПИСАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта
- цели и задачи на ближайший период и на перспективу;
- преимущества проекта;
- реализуемые услуги и сервисы;
- способы монетизации проекта;
- расчет и обоснование ценовой политики;
2.2. Особенности организации интернет-проекта
- выбор способа реализации услуг;
- факторы, влияющие на продажи;
- разработка сайта, выбор разработчика, оформление сайта.
2.3. Описание процесса оказания услуг
2.4. Организационный план
- Форма собственности
- Перечень основных владельцев
- Сведения о партнерах или основных пайщиках
- Мера ответственности партнеров (пайщиков)
- Сведения о членах руководящего состава
- Организационная структура, распределение обязанностей
2.6. Прочие технологические вопросы
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Текущее состояние рынка интернет-каталогов:
- Объем рынка интернет торговли русскоязычного сектора интернет
- Специфические особенности рынка интернет торговли в России
- Будущая доля компании на рынке интернет-каталогов в России и СНГ
3.2. Потенциальные конкуренты на рынке (www.tutu.ru, www.tophotels.ru, www.tvtrip.ru, www.hotels.tv, videohotels.ru, lookinhotel.ru).
- Схемы монетизации конкурентов,ценовая политика.
3.3. Потенциальные клиенты, портрет потенциального клиента
3.4. Тенденции на рынке и прогноз …