Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Бизнес-план: оценка экономической эффективности использования синтетического льда TIVAR ICE при строительстве ледовых катков в ТРЦ (артикул: 20499 29559)

Дата выхода отчета: 11 Марта 2014
География исследования: Россия, Ростовская обл.
Период исследования: Период планирования – 2014-2017 гг.
Количество страниц: 58
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    В рамках настоящего бизнес-плана произведена оценка экономической эффективности использования синтетического льда TIVAR ICE при строительстве ледовых катков в торгово-развлекательных центрах.

    Инновационное напольное пластиковое покрытие синтетический лед TIVAR®ICE - готовое к использованию на школьных, спортивных и развлекательных площадках в качестве основы для доступных катков и ледовых площадок всесезонного использования, позволяет создавать доступные всесезонные не зависящие от капризов погоды катки в помещениях и на открытом воздухе.

    На базе синтетического льда TIVAR ® ICE могут быть построены коммерческие и общественные миникатки со стационарным и временным характером размещения.

    Стационарное размещение:
    • Торгово-развлекательные центры;
    • Игровые зоны кинозалов;
    • Парки развлечений;
    • Спортивные и фитнес клубы;
    • Спортивные магазины;
    • Отели;
    • Коттеджные поселки;
    • Школьные и придворовые спортплощадки;
    • Коммерческие общественные катки; Временное размещение:
    • Выставки и презентации;
    • Городские и корпоративные праздники;
    • Театры и сцены.
    Таким образом, данный каток можно использовать повсеместно.

    Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 27 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 7 лет с учетом дисконтирования.

    В бизнес-плане представлен конкурентный анализ поставщиков синтетического льда (“Betech Kunststoffen B.V.”, “Xtraice”, “Viking Ice” и другие).

    В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка торгово-развлекательных центров в Ростовской области.

    В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.

    Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным, и после окупаемости будет приносить стабильный доход. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.

    Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1. Резюме 8

    2. Сущность предлагаемого проекта 11

    2.1 Описание проекта и производства предлагаемой продукции 11

    2.2 Особенности организации проекта 14

    2.3 Информация об участниках проекта 17

    2.4 Местоположение производства 18

    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 20

    3.1 Обзор рынка мелкоштучных бетонных изделий Нижегородской и Владимирской областях 20

    3.2 Ценообразование на рынке 25

    3.3 Основные тенденции на рынке 27

    3.4 Обзор потенциальных конкурентов 28

    3.5 Прогноз развития рынка 34

    3.6 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 35

    4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 37

    4.1 Описание зданий и помещений 37

    4.2 Описание оборудования 39

    4.3 Описание технологического процесса 41

    4.4 Прочие технологические вопросы 44

    4.5 Сырье, материалы и комплектующие 45

    5. Организационный план 46

    5.1 План- график реализации проекта 46

    5.2 План по персоналу 46

    6. Окружение проекта 47

    6.1 Юридический аспект 47

    6.2 Экологический аспект 47

    6.3 Социальный аспект 50

    6.4 Государственное регулирование 50

    7. Финансовый план 51

    7.1 Условия и допущения, принятые для расчета 51

    7.2 Налоговое окружение 52

    7.3 Номенклатура и цены продукции (услуг) 53

    7.4 План производства 53

    7.5 Численность персонала и заработная плата 55

    7.6 Издержки проекта (постоянные и переменные) 56

    7.7 Капитальные затраты и амортизация 57

    7.8 Расчет выручки 58

    7.9 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 59

    7.10 Источники, формы и условия финансирования 60

    7.11 Оценка экономической эффективности проекта 61

    8. Оценка рисков 65

    8.1 Уровень безубыточности 65

    8.2 Оценка проектных рисков 66

    9. Приложения 68

    10. Информация об исполнителе проекта 69

  • Перечень приложений

    Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

    Рисунок 1.1 График реализации проекта 9

    Рисунок 1.2 График NPV проекта 10

    Рисунок 2.1 Примеры продукции (КББ) 11

    Рисунок 2.2 Пример продукции (тротуарная плитка) 12

    Рисунок 2.3 Виды тротуарной плитки 13

    Рисунок 2.4 Месторасположение производства 18

    Рисунок 3.1 Производство товарного бетона в 2000-2012гг, млн. м3 20

    Рисунок 3.2 Соотношение выручки от продаж изделий из бетона, гипса и цемента 2кв. 2011, 2 кв. 2012, 2 кв. 2013гг. 21

    Рисунок 3.3 Структура рынка мелкоштучных бетонных изделий 22

    Рисунок 3.4 Структура продаж вибропрессованной тротуарной плитки 23

    Рисунок 3.5 Структура и объем рынка тротуарной плитки 24

    Рисунок 3.6 Средняя цена товарного бетона в 2000-2012 гг., руб./м3 25

    Рисунок 3.7 Сезонность цен на бетон, поквартально. 26

    Рисунок 3.8 Сезонность цен на бетон, по временам года. 26

    Рисунок 4.1 Общий вид производственного здания 37

    Рисунок 4.2 Примерная планировка производственного здания 38

    Рисунок 4.3 Производственная линия «Ermak» 39

    Рисунок 4.4 Этапы производства тротуарной плитки. 41

    Рисунок 4.5 Вибростанок 44

    Рисунок 7.1 План выхода на проектную мощность 54

    Рисунок 7.2 Соотношение продукции 58

    Рисунок 7.3 График NPV проекта 64

    Рисунок 8.1 График точки безубыточности КББ 65

    Рисунок 8.2 График точки безубыточности тротуарная плитка 66

     

     

    Приложения (таблицы)

    Таблица 1.1 График реализации проекта 8

    Таблица 1.3 Основные финансовые показатели при строительстве здания 9

    Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта 17

    Таблица 3.1 Выручка (нетто) от продаж изделий из бетона, гипса и цемента (26.6) 21

    Таблица 3.2 Динамика средней цены бетона, руб/м3 25

    Таблица 3.3 Цены реализации, руб/м2. 27

    Таблица 3.4 Основные конкуренты в Нижегородской области 29

    Таблица 3.5 Основные конкуренты Владимирской области 32

    Таблица 4.1 Технические характеристики (модель CS-25) 40

    Таблица 4.2 Производительность 40

    Таблица 4.3 Себестоимость керамзитобетонного блока, руб./шт. 45

    Таблица 4.4 Себестоимость тротуарной плитки, руб./кв.м. 45

    Таблица 5.1 График реализации проекта 46

    Таблица 5.2 План по персоналу 46

    Таблица 7.1   Налоговое окружение 52

    Таблица 7.2 Номенклатура и цены, руб. 53

    Таблица 7.3  План реализации продукции, ед. в мес. 53

    Таблица 7.4  План продаж по годам, ед. измерения. 54

    Таблица 7.5 Персонал и зарплата 55

    Таблица 7.6 Затраты на электроэнергию 56

    Таблица 7.7 Прочие расходы 56

    Таблица 7.8 Итого расходы на проект текущие, тыс. руб. 56

    Таблица 7.9 Реконструкция производственного здания 57

    Таблица 7.10 Линия по производству 57

    Таблица 7.11  План выручки по кварталам 2013, тыс. руб. 58

    Таблица 7.16  Прогноз движения денежных средств 59

    Таблица 7.17   Отчет о прибылях и убытках 60

    Таблица 7.18 Соотношение собственных и заемных денежных средств 60

    Таблица 7.19  Основные параметры кредита 61

    Таблица 7.20 Показатели эффективности инвестиций 64

    Таблица 8.2 Основные возможные риски 66

Другие бизнес-планы по теме
Название бизнес-плана Цена, руб.
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.03.23

69 900
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.03.23

85 000
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСТРОВНОГО САЛОННОГО СЕРВИСА РФ, МОСКВА

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

45 000
Оценка рыночной целесообразности создания портала частных спортивных соревнований Рф, мир

Регион: РФ, мир

Дата выхода: 17.09.18

45 000
Бизнес-план: организация и развитие конно-спортивного комплекса

Регион: Московская область

Дата выхода: 06.09.18

70 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Типовой бизнес-план открытия сети салонов экспресс-услуг в области красоты и ухода за телом

    1.Резюме проекта 5
    1.1 Суть проекта 5
    1.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 5
    1.3 Расчётные сроки проекта 5
    1.4 Резюме комплекса проекта (4Р) услуг 5
    1.5 Стоимость проекта 6
    1.6 Источники финансирования проекта 6
    1.7 Выгоды и риски проекта. характеристики рисков, стратегия их минимазации 6
    1.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта 7
    2. Описание услуг 8
    2.1 Функциональное назначение услуг 8
    2.2 Сегментация услуг 8
    2.3 Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования 9
    2.4 Перспективы развития услуги 10
    2.5 Патентно-лицензионная защита услуг 11
    3. Анализ рынка салонов красоты 14
    3.1 Анализ положения дел в отрасли 14
    3.1.1 ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 14
    3.1.2 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 14
    3.2 Общие данные о рынке 15
    3.2.1 ОБЪЁМЫ РЫНКА 15
    3.3 Сегментация рынка 15
    3.3.1 СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 15
    3.3.2 БАЗОВЫЕ УСЛУГИ / УСЛУГИ «РОСКОШИ» 17
    3.3.3 СЕТЕВЫЕ/НЕСЕТЕВЫЕ САЛОНЫ КРАСОТЫ 17
    3.3.4 КРУГЛОСУТОЧНЫЕ / НЕКРУГЛОСУТОЧНЫЕ САЛОНЫ КРАСОТЫ 18
    3.3.5 СЕГМЕНТАЦИЯ ПО РАЗМЕРУ САЛОНА 20
    3.3.6 СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СПЕКТРУ УСЛУГ 20
    3.3.7 МАНУАЛЬНЫЕ / АППАРАТНЫЕ САЛОНЫ 20…
  • Бизнес-план детского клуба лазерного пейнтбола "LASERMOVE" (с финансовой моделью)
    Перечень таблиц и рисунков 4 Резюме 5 Раздел 1. Обзор компании 7 1.1.Концепция проекта 7 1.2.Перечень предлагаемых по проекту услуг 7 1.3.История и сценарии игры лазертаг 9 Раздел 2. Анализ рынка 14 2.1. Развитие и тенденции индустрии развлечений в России 14 2.2. Ситуация на рынке игровых войн как отрасли развлечений 19 2.3. Потенциальные клиенты 21 Раздел 3. Конкуренты проекта 24 3.1. Основные конкуренты 24 Раздел 4. Маркетинговый план 29 4.1. Целевые клиенты/группы клиентов 29 4.2. Способы привлечения клиентов 29 4.2.1. Потенциальные партнеры 29 4.2.2. Прямая реклама 31 4.2.3. Интернет-реклама 32 4.2.4. Поисковая оптимизация 33 Раздел 5. Производственный план 36 5.1. Оборудование для реализации проекта 36 5.2. Выбор площадки для проекта 40 Раздел 6. Финансовый план 43 6.2. План реализации 44 6.3. Объемы реализации 44 6.4. Доходы от продаж 45 6.5. Постоянные затраты 46 6.6. Капитальные затраты 47 6.7. Налоги 48 6.8. Отчет о прибылях и убытках 48 6.9. Расчет ставки дисконтирования методом WACC 51 6.10. Отчет о движении денежных средств 61 6.11. Оценка экономической эффективности проекта 64 Раздел 7. Анализ чувствительности проекта 67 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» 76
  • Бизнес-план: Строительство санаторно-туристического комплекса
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг санаторно-туристического комплекса (полный комплекс услуг) (информацию предоставляет Заказчик) 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка туризма в Ставропольском крае и других регионах СКФО 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей. 3.4. Анализ деятельности ведущих игроков рынка (схема бизнеса, примерные обороты, конкурентные преимущества, каналы продвижения) 3.5. Ценообразование на рынке 3.6. Анализ сезонности данной сферы бизнеса 3.7. Маркетинговая стратегия 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение) 3.8. SWOT - анализ проекта 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Организационная структура компании 4.3. Схема взаимодействия с контрагентами 4.4. План-график работ по проекту 4.5. Источники, формы и условия финансирования 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1. Описание зданий и помещений (информацию предоставляет Заказчик) 5.2. Расчет стоимости строительства 5.3. Описание необходимого оборудования (информацию предоставляет Заказчик) 5.4. Сырье, материалы и комплектующие 5.5. Прочие технологические вопросы 6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 6.1…
  • Бизнес-план гостиницы (с финансовой моделью)
    ГЛОССАРИЙ
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
    2.1. Параметры проектируемого гостиничного объекта
    2.1.1. Общая концепция
    2.1.2. Номерной фонд
    2.1.3. Структурные подразделения
    2.2. Услуги проекта и «центры прибыли»
    2.3. Строительные вопросы
    2.4. Оборудование проекта
    2.4.1. Основное оборудование и мебель
    2.4.2. Транспорт
    3. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
    3.1. Рынок инвестиций в коммерческую недвижимость
    3.2. Российский рынок гостиничных услуг
    3.2.1. Классификация гостиниц
    3.2.2. Типы гостиничных предприятий
    3.2.3. Объем и динамика рынка
    3.2.4. Структура гостиничной недвижимости по категориям
    3.2.5. Географическая структура рынка
    Федеральные округа
    Регионы
    3.2.6. Количество гостиниц
    3.2.7. Номерной фонд
    3.2.8. Число мест размещения
    3.2.9. Численность гостей
    3.2.10. Международные операторы на российском рынке
    3.3. Рынок гостиничных услуг Москвы
    3.3.1. Основные показатели
    3.3.2. Предложение
    3.3.3. Спрос и заполняемость
    3.3.4. Коммерческие условия
    3.3.5. Прогноз развития
    3.4. Рынок гостиничных услуг Санкт-Петербурга
    3.4.1. Основные показатели
    3.4.2.…
  • Российский рынок платёжных терминалов, маркетинговое исследование и анализ рынка
    ……………………………………………………… Структура моментальных платежей по назначению платежа выглядит следующим образом: на сотовую связь приходится ….%, платежи за интернет и телевидение занимают …% и …% рынка соответственно, платежи по кредитам – …%, электронные деньги – ….%, коммунальные платежи – ..%. Около ….% от оборота приходится на другие виды платежей (интернет-магазины и т.п.) Темпы роста Рынка Начиная с середины 2000 — х годов рынок развивался очень динамично, удваиваясь год за годом. В последнее время наблюдается снижение темпов роста, но положительная динамика все равно сохраняется. Как видно из диаграммы, темпы роста Рынка постепенно снижаются, но это отнюдь не свидетельствует о стагнации. Рынок в дальнейшем будет расти, главным образом, не за счет установки новых аппаратов, а за счет расширения ассортимента услуг и повышенияя лояльности потребителей. Кризис не оказал на Рынок серьезного негативного влияния: по итогам 2009 г. рост составил ….%. В 2010 г. прирост оборота составил …% - динамичный рост был скорректирован вступлением в силу новых законодательных требований к платежным терминалам и компаниям, принимающим платежи. Емкость Рынка Оценивая емкость Рынка, стоит отметить, что в настоящее время он переходит от экстенсивного развития к интенсивному: темпы роста количества термин…
Навигация по разделу
  • Все отрасли